Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação (DGTI)
Skip to main content

Adesão a Registro de Preços - Não Participante (Carona)

Informações necessárias:

É pré-requisito para execução deste fluxo a realização do Fluxo de Instrução: Planejamento da Contratação.

As etapas sinalizadas na cor verde correspondem ao Fluxo Básico do processo, e as etapas sinalizadas na cor azul representam o Fluxo Secundário, ou seja, as ações que representam exceções ao fluxo básico;

Os documentos apresentados entre colchetes  ( [ ] ) representam os documentos internos com modelos disponibilizados no SEI.

OBS.: Os documentos externos inseridos devem ser em formato ".PDF", ou, preferencialmente, ".PDF/A".

Etapa Responsável pela ação Auxilia na ação Ação Documento
1 DAP/DLIC  

 

“Reclassificar o tipo de processo - SEI”

 


OBS.: Reclassificar o tipo de processo - SEI alterando de processo do tipo [Licitação: Planejamento] para o tipo [Licitação: Adesão a Ata de RP - Não Participante].

 

  • Despacho de Encaminhamento [Despacho IFSertãoPE]
2 DPGRA/DAP CPAC ou  Equivalente

 

Solicitar ao DG/Reitor autorização para instauração dos procedimentos e a adesão a ata, informando:
- Ata de Registro de Preços, UASG da Ata, itens, quantidade e valor.

 

OBS.1: Minutar o termo de autorização e enviar via bloco de assinatura.

 

OBS.2: Manter aberto o processo na unidade DAP.

 

  • Autorização para procedimento [Licitação: Autorização para Adesão IFSertãoPE]

 

  • Bloco para Assinatura

 

  • Despacho de encaminhamento [Despacho IFSertãoPE]
3 Diretor(a)-Geral/ Reitor(a)  

 

O(A) DG/Reitor deve analisar o pedido e, caso concorde, assina o bloco do termo de autorização para adesão. Feito isso, devolve o bloco de assinatura.


OBS.1: Havendo autorização, o processo deverá ser encaminhado à DAP/PROAD para emissão de Declaração de Disponibilidade Orçamentária - DDO.


OBS.2: Em caso de não autorização, deve-se justificar e devolver ao solicitante.

 

  • Bloco para Assinatura

 

  • Despacho de encaminhamento [Despacho IFSertãoPE]
4 PROAD/DAP Ordenador(a) de Despesas/Setor Financeiro

 

Proceder com a análise e emissão da Declaração de Disponibilidade Orçamentária (DDO) e CONRAZAO, conforme modelo padronizado no SEI.  


Após isso, despachar para solicitação de aceite do fornecedor. 



OBS.: No caso dos campi, a DDO será assinada pelo DAP (Gestor Financeiro) e DG (Ordenador(a) de Despesas).

 

  • CONRAZAO (Documento externo - Consulta)

 

  • Declaração de Disponibilidade Orçamentária [Declaração Orçamentária IFSertãoPE

 

  • Despacho de encaminhamento [Despacho IFSertãoPE]
5 CPAC/DPGRA DAP / PROAD / DLIC

 

Solicitar por meio de Ofício ao Fornecedor se aceita o fornecimento dos itens nas mesmas condições da ARP.




OBS.1: O encaminhamento do ofício deverá ser realizado via e-mail institucional, para fins de celeridade.


OBS.2: O documento encaminhado pelo Fornecedor deverá constar que aceita nas mesmas condições da Ata de Registro de Preços. 

 

  • Ofício [Ofício IFSertaoPE]

 

  • Documento de aceite do fornecedor (Documento externo - Documento)
6 CPAC/DPGRA DAP / PROAD / DLIC

 

Após a concordância do fornecedor, deve-se solicitar, via ComprasGOV, a autorização ao Órgão Gerenciador da ARP.

 

  • Documento de aprovação do gerenciador (Documento externo - Documento)

 

  • Despacho de encaminhamento [Despacho IFSertãoPE]
7 CPAC/CLIC DAP / DLIC / CDEC

 

Juntar aos autos os documentos da licitação originária.

 

 

OBS.1: O Termo de Referência é o da licitação, devendo constar também neste processo de adesão. 


OBS.2: Os documentos de habilitação citados devem ser consultados no momento desta contratação, conforme item 17 e 18 da Lista de Verificação para Adesão dos modelos AGU.

 

  • Edital, Termo de Referência e anexos (Documento externo - Edital)

 

  • Termo de Julgamento (Documento externo - Termo)

 

  • Termo de Adjudicação e Homologação (Documento externo - Homologação)

 

  • Proposta(s) vencedora(s) (Documento externo - Proposta)

 

  • Ata de Registro de Preços assinada (Documento externo - Ata de Registro de Preços)

 

  • Documentos de Habilitação (Documento externo - Documento)

 

  • Cadin (Documento externo - Consulta)
8 CPAC/CLIC  

 

Preencher o Cheklist e despachar para ciência e providências.


OBS.1: O despacho deverá conter a informação de que a contratação deverá ser formalizada dentro do prazo de 90 dias a partir da autorização do órgão gerenciador.


OBS.2: O despacho deve orientar as unidades de que o instrumento contratual (ou equivalente) tem que ser firmado dentro do prazo de validade da ata de registro de preço.

 

  • Lista de Verificação/Cheklist [Licitação: NLL Adesão RP CheckList AGU IFSertãoPE]

 

  • Despacho de encaminhamento [Despacho IFSertãoPE]
9 DAP/PROAD  

 

Tomar ciência da finalização da fase de adesão/”licitação” e comunicar ao interessado, se for o caso;

 

  • Despacho de encaminhamento [Despacho IFSertãoPE]
10 Interessado  

 

Solicitar à PROAD/DAP autorização de empenho da aquisição/contratação, por meio de Ofício.

 

  • Ofício [Ofício IFSertaoPE]
11 DAP/PROAD  

 

Analisar e solicitar a emissão do formulário de autorização de contratação/empenho  pela CCFP/CPAC.

 

OBS.: No despacho deverá ser informado se será utilizado o Empenho como Substitutivo de Contrato ou seguirá para formalização de Termo de Contrato.
  • Despacho de encaminhamento [Despacho IFSertãoPE]
12 Setor de compras / CPAC / CCFP / CCL / SCLIC  

 

Elaborar o formulário de autorização de empenho para a contratação do serviços/aquisição, e, encaminhar para assinatura do Reitor(a) ou Diretor do Campus e gestor financeiro (DAP/DOF)



OBS.: No Formulário deverá ser informado se será utilizado o Empenho como Substitutivo de Contrato ou seguirá para formalização de Termo de Contrato.

 

  • Formulário de autorização de compras/contratação [Licitação: Formulário Autoriza Compra Serv IFSertão]

  • Bloco de assinatura para o Reitor(a)/ Diretor(a)-Geral e Gestor Financeiro
13 Ordenador de despesas (DG/Reitor(a)) Setor de Compras ou equivalente / Financeiro da Unidade Interessada

 

Autorizar a aquisição/contratação, por meio do bloco de assinatura, e devolver o bloco de assinatura.


Caso haja ajuste necessário a ser realizado na minuta da autorização de compras [FS-02].

 

  • Bloco Assinado
14 Setor de compras /CPAC /CCFP /CCL /SCLIC  

 

Após a assinatura do bloco pelo(a) ordenador(a), despachar para o setor financeiro.

 

  • Despacho de encaminhamento [Despacho IFSertãoPE]

A próxima Etapa será a emissão da Nota de Empenho, contudo, será necessário separar em duas ramificações possíveis:

1º Ramificação: Nota de Empenho como Substitutivo de Contrato; e

2º Ramificação: Formalização de Termo de Contrato. 1º Ramificação - Utilização da Nota de Empenho como Substitutivo de Contrato (ON AGU n.º 84/2024).

 

  • Extrato
de
Etapa Responsável pela ação Auxilia na ação Ação Documento
115 DAP/DLICSetor Financeiro /CEFIN / CEOF  

 

“ReclassificarProceder com a Emissão tipo de processoempenho, -marcando SEI”a opção de substitutivo de contrato no ComprasNet Contratos.
Após isso, anexar a Nota de Empenho aos autos e a Publicação dessa no PNCP; e despachar ao Ordenador(a) para indicação da equipe de fiscalização.

 


OBS.: ReclassificarEm caso de não vinculação/publicação no PNCP, deve-se verificar se o tipoExecutor está com o perfil habilitado ou “forçar” a publicação no menu de processoopção -da SEI alterando de processominuta do tipo [Licitação: Planejamento] para o tipo [Licitação: Adesão a Ata de RP - Não Participante].empenho.

 

  • DespachoNota de EncaminhamentoEmpenho [Despacho(Documento IFSertãoPE]externo - Nota de Empenho)
2 DPGRA/DAPCPAC ou  Equivalente

 

Solicitar ao DG/Reitor autorizaçPublicação parado instauraçãoEmpenho dosno procedimentosPNCP e(Documento aexterno adesão a ata, informando:
- Ata de Registro de Preços, UASG da Ata, itens, quantidade e valor.

 

OBS.1: Minutar o termo de autorização e enviar via bloco de assinatura.

 

OBS.2: Manter aberto o processo na unidade DAP.

 

  • Autorização para procedimento [Licitação: Autorização para Adesão IFSertãoPE]Documento)

 

  • Bloco para Assinatura

 

  • Despacho de encaminhamento [Despacho IFSertãoPE]
16Ordenador de DespesasDAP/PROAD

 

Designar fiscal ou comissão de fiscalização para recebimento dos serviços.


Após isso, despachar para conhecimento e providências do fiscal ou da comissão de fiscalização.

 

  • Portaria de designação [Portaria IFSertãoPE]

 

  • Comunicação de Emissão de Portaria.

 

  • Despacho
    [Despacho IFSertãoPE]
17Fiscal ou Comissão de FiscalizaçãoInteressado / setor técnico/ DAP / CPAC / CCFIN / DPGRA

 

Verificar as orientações do Termo de Referência e efetuar as atividades de Fiscalização.

 

OBS.1: Recomenda-se Verificar o Mapa de Riscos da Gestão da Gestão Contratual e registrar as ocorrências dos riscos ao longo do contrato no SEI.


OBS.2: Havendo necessidade de atualização do Mapa de Riscos, deve-se solicitar auxílio a CPAC ou DPGRA para fins de modificação em sistema.

 

  • Documentos Gerados da fiscalização (Documento externo)
18Fiscal ou Comissão de Fiscalização 

 

Solicitar o fornecimento, encaminhando a Nota de Empenho ao fornecedor, contendo o prazo e as condições sucintas para a entrega, nos termos do instrumento convocatório, quando houver.

 

  • E-mail.
  • Ordem de Fornecimento [Licitação_Ordem_de_Fornecimento_IFSertãoPE].
  • Ofício [Ofício IFSertãoPE].
19 Fiscal ou Comissão de Fiscalização 

 

Realizar os procedimentos de recebimento conforme Termo de Referência, bem como do ateste e encaminhamento da Nota Fiscal para pagamento.

 

 

OBS.1: Na hipótese dos bens/serviços solicitados não serem entregues no prazo determinado, nem na prorrogação (se houver) e após notificação à Contratada; deve-se notificar ao Ordenador(a) de Despesas para providências, conforme Termo de Referência.

 


OBS.2: Caso os bens/serviços recebidos estejam em desconformidade com o solicitado, após notificação a Contratada, deve-se notificar ao Ordenador(a) de Despesas para providências, conforme Termo de Referência.

 

  • Termos de Recebimento (verificar modelos no SEI! ou no Termo de Referência).
    (Documento externo -Termo).

 

  • Instrumento de Medição de Resultado-IMR, se for o caso. (Documento externo -Documento).


Ateste da Nota Fiscal [Licitação: Ateste de Nota Fiscal IFSertãoPE];

  • Nota Fiscal (Documento externo - Nota Fiscal).

 

  • Despacho [Despacho IFSertãoPE].
20Setor Financeiro / CEFIN / CEOFOrdenador de despesas (DG/PROAD

 

Apropriar, liquidar e pagar a despesa.

 


OBS.: Após pagamento, os autos deverão ser devolvidos à equipe de fiscalização para acompanhamento e providências.

 

Ordem Bancária e ordem de pagamento (Documento externo - Ordem Bancária).

 

Despacho [Despacho IFSertãoPE].

21Fiscal ou Comissão de FiscalizaçãoCoordenação de contratos / CCC / CCFIN/ CGC / CPAC

 

Após a execução completa do objeto contratual ou do esgotamento do prazo acordado, elaborar relatório final acerca das ocorrências da fase de execução do contrato, para ser utilizado como fonte de informações para aquisições futuras.


Feito isso, despachar a DAP (no caso do campus) ou PROAD (no caso da Reitoria)

 

  • Relatório [Licitação: Relatório de Contratação IFSertãoPE]
  • Despacho de encaminhamento [Despacho IFSertãoPE]
22DAP/PROAD 

 

Informar ao setor de planejamento acerca dos ajustes necessários para as aquisições futuras, e, ato contínuo enviar ao setor de contratos para finalização dos autos.

 

 

  • E-mail/Ofício ao setor de planejamento[Ofício IFSertãoPE]
  • Despacho de encaminhamento ao DAP/PROAD [Despacho IFSertãoPE]
23Setor de Contratos 

 

Inserir documentações que se fizerem necessárias e encerrar os autos.


OBS.: Recomenda-se a utilização do Bloco Interno para organização dos contratos/substitutivos encerrados.

 

Termo de encerramento [Termo de Encerramento de Processo IFSertãoPE]